內部控制制度與執行


本校內部控制制度係依據教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」,每學年由教學與行政單位資深教職同仁組成小組,各行政一級單位依現況修正、內稽委員實地稽核之建議,以及每年監察人審閱意見三個部份,提出內控文件之修正,提送內控會議討論,而內稽委員實地稽核之建議,經受稽單位回覆後再送內控小組會議討論時,亦可有維持原內控文件之情況,透過定期檢視內控文件作法確保實際作業的一致性。

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